浏 阳 市 财 政 局
关于批复2014年度部门决算的函
中共浏阳市委组织部:
你单位报送的2014年度部门决算,已报上级财政部门审定,并经市人大常委会审查批准,现批复如下:
一、核定你单位2014年度收入1078.35万元(其中:财政拨款1041.70万元),支出1078.35万元,收支结余0万元(其中:提取职工福利基金0万元,转入事业基金0万元),年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
二、核定你单位2014年末国库集中支付预算指标结余60.69万元。
三、核定你单位2014年末在市级国库(不包含财政专户)借款余额为0万元。
四、请你部门自本批复之日起15日内,依据市财政局批复的部门决算数据(见附件)向所属各预算单位进行批复。批复时,不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。
五、部门决算批复后,你部门及所属预算单位应按批复的年度结余数进行结转使用,并进一步加强财政财务管理,提高决算信息质量。
六、你单位应当根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(财预〔2010〕31号)及湖南省财政厅有关部门决算公开(湘财库〔2013〕5号、湘财预〔2013〕73号)等规定,按照我市《关于做好部门预决算及财政专项资金公开公示工作及检查的通知》(浏预公领发〔2014〕1号)的要求,自批复之日起20日内做好部门决算公开相关工作,并及时将决算公开情况反馈我局。
 附件:2014年度收入支出决算批复表
 
   浏阳市财政局
                                  2015年9月1日
   
    
 
 
    
        
            | 附件:  |   |   |   | 
        
            | 浏阳市2014年度部门决算批复表 | 
        
            | 单位名称:中共浏阳市委组织部 |   | 金额单位:万元 | 
        
            | 项     目  | 行    次 | 金     额 | 
        
            | 一、上年结转和结余 | 1 |   | 
        
            |     其中:项目支出结转和结余 | 2 |   | 
        
            | 二、本年收入 | 3 | 1078.35 | 
        
            |     其中:财政拨款 | 4 | 1041.7 | 
        
            | 三、本年支出 | 5 | 1078.35 | 
        
            | 四、收支结余 | 6 |   | 
        
            | 五、用事业基金弥补收支差额 | 7 |   | 
        
            | 六、结余分配 | 8 |   | 
        
            |     其中:提取职工福利基金 | 9 |   | 
        
            |           转入事业基金 | 10 |   | 
        
            | 七、年末结转和结余 | 11 |   | 
        
            |     其中:项目支出结转和结余 | 12 |   | 
        
            | 注:1.本表依据《收入支出决算表》(财决02表)和《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | 
        
            |     2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |   |   |   | 
        
            |     3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |   |   |   | 
         
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
         
    
 
    
        
            | 收入支出决算总表 |   |  | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 财决01表 |   |  | 
        
            | 编制单位:中共浏阳市委组织部 |   | 2014年度 |   |   |   |   |   |   | 金额单位:元 |   |  | 
        
            | 收入 | 支出 |   |  | 
        
            | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |   |  | 
        
            | 栏次 |   | 1 | 2 | 栏次 |   | 3 | 4 | 栏次 |   | 5 | 6 |   |  | 
        
            | 一、财政拨款收入 | 1 | 4241800  | 10416957  | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3964000  | 9456581  | 一、基本支出 | 60 | 2591800  | 3082408  |   |  | 
        
            |   其中:政府性基金 | 2 | 0  | 0  | 二、外交支出 | 38 | 0  | 0  |     人员经费 | 61 | 2022400  | 2672405  |   |  | 
        
            | 二、上级补助收入 | 3 | 0  | 0  | 三、国防支出 | 39 | 0  | 0  |     日常公用经费 | 62 | 569400  | 410002  |   |  | 
        
            | 三、事业收入 | 4 | 0  | 0  | 四、公共安全支出 | 40 | 0  | 0  | 二、项目支出 | 63 | 1650000  | 7701076  |   |  | 
        
            | 四、经营收入 | 5 | 0  | 0  | 五、教育支出 | 41 | 0  | 0  |     基本建设类项目 | 64 | 0  | 0  |   |  | 
        
            | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0  | 0  | 六、科学技术支出 | 42 | 0  | 0  |     行政事业类项目 | 65 | 1650000  | 7701076  |   |  | 
        
            | 六、其他收入 | 7 | 0  | 366527  | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0  | 0  | 三、上缴上级支出 | 66 | 0  | 0  |   |  | 
        
            |   | 8 |   |   | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 277800  | 493047  | 四、经营支出 | 67 | 0  | 0  |   |  | 
        
            |   | 9 |   |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0  | 1200  | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0  | 0  |   |  | 
        
            |   | 10 |   |   | 十、节能环保支出 | 46 | 0  | 0  |   | 69 |   |   |   |  | 
        
            |   | 11 |   |   | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0  | 0  | 支出经济分类 | 70 | — | — |   |  | 
        
            |   | 12 |   |   | 十二、农林水支出 | 48 | 0  | 832655  | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 10783484  |   |  | 
        
            |   | 13 |   |   | 十三、交通运输支出 | 49 | 0  | 0  |   工资福利支出 | 72 | — | 3072119  |   |  | 
        
            |   | 14 |   |   | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0  | 0  |   商品和服务支出 | 73 | — | 4461957  |   |  | 
        
            |   | 15 |   |   | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0  | 0  |   对个人和家庭的补助 | 74 | — | 1909731  |   |  | 
        
            |   | 16 |   |   | 十六、金融支出 | 52 | 0  | 0  |   对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 17 |   |   | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0  | 0  |   赠与 | 76 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 18 |   |   | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0  | 0  |   债务利息支出 | 77 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 19 |   |   | 十九、住房保障支出 | 55 | 0  | 0  |   基本建设支出 | 78 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 20 |   |   | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0  | 0  |   其他资本性支出 | 79 | — | 1339677  |   |  | 
        
            |   | 21 |   |   | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0  | 0  |   贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 22 |   |   | 二十二、其他支出 | 58 | 0  | 0  |   其他支出 | 81 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 23 |   |   |   | 59 |   |   |   | 82 |   |   |   |  | 
        
            | 本年收入合计 | 24 | 4241800  | 10783484  | 本年支出合计 | 83 | 4241800  | 10783484  |   |  | 
        
            |     用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0  | 0  |     结余分配 | 84 | — | 0  |   |  | 
        
            |     年初结转和结余 | 26 | 0  | 0  |         交纳所得税 | 85 | — | 0  |   |  | 
        
            |         基本支出结转 | 27 | — | 0  |         提取职工福利基金 | 86 | — | 0  |   |  | 
        
            |         项目支出结转和结余 | 28 | — | 0  |       转入事业基金 | 87 | — | 0  |   |  | 
        
            |         经营结余 | 29 | — | 0  |         其他 | 88 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 30 |   |   |     年末结转和结余 | 89 | 0  | 0  |   |  | 
        
            |   | 31 |   |   |         基本支出结转 | 90 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 32 |   |   |         项目支出结转和结余 | 91 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 33 |   |   |         经营结余 | 92 | — | 0  |   |  | 
        
            |   | 34 |   |   |   | 93 |   |   |   |  | 
        
            |   | 35 |   |   |   | 94 |   |   |   |  | 
        
            | 总计 | 36 | 4241800  | 10783484  | 总计 | 95 | 4241800  | 10783484  |   |  | 
        
            | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
        
            | “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |   |  | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 财决附06表 |  | 
        
            | 编制单位:中共浏阳市委组织部 |   |   |   |   |   |   | 2014年度 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 金额单位:元 |  | 
        
            | 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |   |  | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 |   |  | 
        
            | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 |   |  | 
        
            |   |  | 
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |  | 
        
            | 合计 | 569408  | 569408  | 0  | 0  | 305458  | 305458  | 0  | 0  | 305458  | 305458  | 263950  | 263950  |   |  | 
        
            | 201 | 一般公共服务支出 | 569408  | 569408  | 0  | 0  | 305458  | 305458  | 0  | 0  | 305458  | 305458  | 263950  | 263950  |   |  | 
        
            | 20110 | 人力资源事务 | 43819  | 43819  | 0  | 0  | 37599  | 37599  | 0  | 0  | 37599  | 37599  | 6220  | 6220  |   |  | 
        
            | 2011008 |   引进人才费用 | 43819  | 43819  | 0  | 0  | 37599  | 37599  | 0  | 0  | 37599  | 37599  | 6220  | 6220  |   |  | 
        
            | 20132 | 组织事务 | 525589  | 525589  | 0  | 0  | 267859  | 267859  | 0  | 0  | 267859  | 267859  | 257730  | 257730  |   |  | 
        
            | 2013201 |   行政运行 | 11987  | 11987  | 0  | 0  | 4991  | 4991  | 0  | 0  | 4991  | 4991  | 6996  | 6996  |   |  | 
        
            | 2013202 |   一般行政管理事务 | 513602  | 513602  | 0  | 0  | 262868  | 262868  | 0  | 0  | 262868  | 262868  | 250734  | 250734  |   |  | 
         
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 
         
    
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待300批次4,400人次,共263,950.00元;外事接待0批次,0人次,